監(jiān)督索引號(hào)53042400443500201000
華寧縣政務(wù)服務(wù)管理局(本級(jí))2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市行政審批制度改革的方針政策和法律法規(guī)。根據(jù)法律法規(guī)和行政管理體制改革的要求,清理和規(guī)范行政審批事項(xiàng),建立健全行政審批工作機(jī)制并組織實(shí)施。
2.統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全縣政務(wù)服務(wù)體系建設(shè),完善政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的運(yùn)行機(jī)制,建立健全政務(wù)服務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度并組織實(shí)施。
3.推進(jìn)全縣政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),負(fù)責(zé)規(guī)范全縣政務(wù)服務(wù)行為,建立和完善相應(yīng)工作機(jī)制。負(fù)責(zé)對(duì)行政審批、政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)級(jí)行政權(quán)力進(jìn)行流程再造、環(huán)節(jié)優(yōu)化、壓縮時(shí)限,并對(duì)辦理情況進(jìn)行跟蹤督辦,協(xié)調(diào)解決進(jìn)入政務(wù)服務(wù)大廳事項(xiàng)辦理中出現(xiàn)的相關(guān)問題。
4.負(fù)責(zé)實(shí)體政務(wù)服務(wù)大廳及網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)、負(fù)責(zé)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”相關(guān)電子政務(wù)管理。
(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.服務(wù)群眾更有溫度。一是實(shí)體大廳標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便利化水平不斷提升。開設(shè)政務(wù)服務(wù)周六“早市”,有效提升群眾辦事便利度。2023年政務(wù)服務(wù)大廳受理辦結(jié)各類事項(xiàng)26.19萬件。二是推動(dòng)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)向基層延伸。啟動(dòng)鄉(xiāng)級(jí)服務(wù)事項(xiàng)村級(jí)代辦工作,公布村級(jí)代辦事項(xiàng)清單28項(xiàng),建立幫辦代辦隊(duì)伍,目前,華寧縣鄉(xiāng)級(jí)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)村級(jí)代辦共辦理6144件。
2.服務(wù)企業(yè)更有力度。一是打造一網(wǎng)交易最優(yōu)平臺(tái),為企業(yè)減負(fù)。目前,已開展遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)主場項(xiàng)目20個(gè)。5月起,入場進(jìn)行招投標(biāo)交易的政府投資項(xiàng)目減免投標(biāo)保證金,2023年共減免保證金739.95萬元,有效降低企業(yè)招投標(biāo)成本。2023年,全縣完成交易項(xiàng)目119個(gè),實(shí)現(xiàn)交易金額21.2億元,節(jié)約資金1,352.1萬元。二是深入推進(jìn)項(xiàng)目全流程審批服務(wù)管理。完成第四批工程建設(shè)項(xiàng)目“一顆印章管審批”試點(diǎn)工作,委托事項(xiàng)涉及7個(gè)部門44項(xiàng)內(nèi)容,完成制證155件,按時(shí)辦結(jié)率100%。年內(nèi)共梳理投資項(xiàng)目408個(gè),開展宣傳8次。三是推動(dòng)惠企政策宣傳工作。組織32個(gè)部門開展助企惠企和民生保障政策梳理,在政務(wù)服務(wù)大廳設(shè)惠企政策“一站式”服務(wù)、開發(fā)區(qū)服務(wù)窗口,制作惠企政策平臺(tái)二維碼宣傳展板。
3.改革創(chuàng)新更有廣度。一是賦權(quán)擴(kuò)能,探索簡約高效基層管理。統(tǒng)籌組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)明責(zé)、賦權(quán)、擴(kuò)能工作。二是厘清權(quán)力監(jiān)督主體及其職責(zé),提升政府監(jiān)管效能。編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)權(quán)責(zé)清單,街道行政職權(quán)為77項(xiàng)、責(zé)任事項(xiàng)540項(xiàng)、追責(zé)情形499項(xiàng);鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政職權(quán)為146項(xiàng),責(zé)任事項(xiàng)1030項(xiàng),追責(zé)情形1070項(xiàng)。
4.轉(zhuǎn)變作風(fēng)更有強(qiáng)度。一是持續(xù)營造比學(xué)趕超、爭先進(jìn)位良好氛圍。8月,開展為期一個(gè)月的“全員提素質(zhì),崗位大練兵”系列活動(dòng),采取培訓(xùn)+比賽形式,以曝光+激勵(lì)等舉措,成功舉辦政務(wù)技能演講比賽、工裝展示等活動(dòng)。二是持續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督管理。完善大廳周例會(huì)工作制度,以圖片形式表揚(yáng)工作亮點(diǎn)、曝光存在問題,在政務(wù)大廳窗口設(shè)立進(jìn)駐部門“局長電子郵箱”,切實(shí)開展“局長走流程”活動(dòng),共發(fā)現(xiàn)并解決問題13個(gè)。
二、單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、政務(wù)服務(wù)管理與信息技術(shù)股、審批改革與政策法規(guī)股。
我單位為基層預(yù)算單位,無下屬單位。
(二)決算單位構(gòu)成
華寧縣政務(wù)服務(wù)管理局(本級(jí))作為二級(jí)預(yù)算單位納入華寧縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
(三)單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
華寧縣政務(wù)服務(wù)管理局(本級(jí))2023年末實(shí)有人員編制9人。其中:行政編制6人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制3人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員6人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員3人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人(離休0人,退休0人)。
年末其他人員13人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員13人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
(詳見附件)
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
華寧縣政務(wù)服務(wù)管理局(本級(jí))2023年度收入合計(jì)1,847,657.60元。其中:財(cái)政撥款收入1,843,084.88元,占總收入的99.75%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入4,572.72元,占總收入的0.25%。與上年相比,收入合計(jì)減少455,551.14元,下降19.78%。其中:財(cái)政撥款收入減少460,123.86元,下降19.98%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元,增長0.00%;事業(yè)收入增加0.00元,增長0.00%;經(jīng)營收入增加0.00元,增長0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長0.00%;其他收入增加4,572.72元,增長100%。主要是因?yàn)?/span>2023年財(cái)政資金緊張,單位節(jié)約支出,因此收入相較去年減少。
二、支出決算情況說明
華寧縣政務(wù)服務(wù)管理局(本級(jí))2023年度支出合計(jì)1,847,657.60元。其中:基本支出1,775,235.38元,占總支出的96.08%;項(xiàng)目支出72,422.22元,占總支出的3.92%;上繳上級(jí)支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)減少455,551.14元,下降19.78%。其中:基本支出減少170,063.86元,下降8.74%;項(xiàng)目支出減少285,487.28元,下降79.77%;上繳上級(jí)支出增加0.00元,增長0.00%;經(jīng)營支出增加0.00元,增長0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元,增長0.00%。主要原因是2023年財(cái)政資金緊張,單位節(jié)約支出,因此支出相較去年減少。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障華寧縣政務(wù)服務(wù)管理局(本級(jí))單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,775,235.38元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,677,396.32元,占基本支出的94.49%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)97,839.06元,占基本支出的5.51%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障華寧縣政務(wù)服務(wù)管理局(本級(jí))單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出72,422.22元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:政務(wù)大廳運(yùn)作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)67,849.50元,2023年公益性人員崗位補(bǔ)貼及社保補(bǔ)貼資金4,572.72元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
華寧縣政務(wù)服務(wù)管理局(本級(jí))2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,843,084.88元,占本年支出合計(jì)的99.75%。與上年相比減少460,123.86元,下降19.98%,主要原因是財(cái)政資金緊張,日常公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較去年減少,因此一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出相較去年減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出1,533,234.46元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.19%。主要用于2010301行政運(yùn)行支出1,465,384.96元,2010306政務(wù)公開審批67,849.50元;
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出;
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出;
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出;
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出;
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出;
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出;
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出134,275.84元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.28%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出134,275.84元;
9.衛(wèi)生健康(類)支出96,557.58元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.24%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療57,397.37元,2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助33,214.04元,2101199行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,946.17元;
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出;
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出;
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出;
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出;
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出;
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出;
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出;
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出;
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出;
19.住房保障(類)支出79,017.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.29%。主要用于2210201住房公積金79,017.00元;
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出;
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出;
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出;
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出;
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出;
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出;
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出;
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為7,200.00元,決算為3,603.00元,完成年初預(yù)算的50.04%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7,200.00元,決算為3,603.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%,完成年初預(yù)算的50.04%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算3,603.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
華寧縣政務(wù)服務(wù)管理局(本級(jí))2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為7,200.00元,支出決算為3,603.00元,完成年初預(yù)算的50.04%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7,200.00元,決算為3,603.00元,完成年初預(yù)算的50.04%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年項(xiàng)目開展情況較少,與其他單位業(yè)務(wù)往來較少。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1,492.00元,下降29.28%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,492.00元,下降29.28%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是接待批次與接待人數(shù)減少,公務(wù)接待費(fèi)減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開本單位無此項(xiàng)支出。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。本單位無此項(xiàng)支出。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次42人(其中:外事接待人次0人)。主要用于政務(wù)服務(wù)管理局(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
華寧縣政務(wù)服務(wù)管理局(本級(jí))2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97,839.06元,比上年減少492,243.03元,下降83.42%,主要原因是今年無會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)支出,公務(wù)接待費(fèi)比上年明顯減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)37,490.30元,公務(wù)接待費(fèi)3,603.00元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)8,485.76元,福利費(fèi)3,260.00元,其他交通費(fèi)用45,000.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,華寧縣政務(wù)服務(wù)管理局(本級(jí))資產(chǎn)總額847,121.31元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)75,872.92元,固定資產(chǎn)771,248.39元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元(凈值),其他資產(chǎn)0.00元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加99,095.72元,其中固定資產(chǎn)增加50,967.36元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2023年度,單位政府采購支出總額4,950.00元,其中:政府采購貨物支出4,950.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、單位績效自評(píng)情況
單位績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。
(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53042400443500201111
華寧縣政務(wù)服務(wù)管理局(本級(jí))2023年度決算公開報(bào)告.doc
華寧縣政務(wù)服務(wù)管理局(本級(jí))2023年度決算公開表.xlsx