監(jiān)督索引號53042400136001200000
華寧縣教育科學研究所2025年預算公開目錄
第一部分 華寧縣教育科學研究所2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 華寧縣教育科學研究所2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、對下轉移支付預算表
十四、對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
華寧縣教育科學研究所2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1.對全縣教育科學研究工作進行系統(tǒng)規(guī)劃與指導;
2.對教育思想、教育理論和教育評價等方面進行研究和實踐;
3.負責研究全縣教育改革和發(fā)展的理論和實際問題,為教育決策服務;
4.研究基礎教育、民族教育、職業(yè)教育和成人教育的特點以及改革發(fā)展;
5.對全縣基礎教育的教學業(yè)務進行管理和指導,對全縣各類學校的教學質(zhì)量進行檢查和評估;
6.承擔全縣基礎教育水平檢測的命題等工作,并進行考試改革的研究;
7.組織全縣性的教學實驗與研究活動,開展教材教法培訓;
8.負責全縣教學用書的管理;
9.負責中小學(含幼兒園)骨干教師和學科帶頭人的發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、指導與考評;
10.負責全縣教育科研課題的申報、立項、管理和指導,組織各類學校進行教育教學和課程改革實驗,總結、交流、評定和推廣教育科研成果;
11.指導和協(xié)調(diào)各學校教務(導)處、教科室的教學和教育科研工作。
12.加強全縣教師專業(yè)發(fā)展培訓。
13.加強全縣中小學思政課建設。
(二)機構設置情況
我部門共設置5個內(nèi)設機構,包括:小學室、中學室、綜合室、師訓室、思政室。
所屬單位0個。
(三)重點工作概述
1.開展主題研討活動。進一步開展有利于促進課改的主題教學研討活動,加大初中教學研討力度,為廣大一線教師提供交流、學習的機會,搭建教師展示教育教學技能的平臺。
2.加強教學指導,立足于課堂,向課堂要質(zhì)量。教研員要深入教學第一線,進課堂與學科教師一道,深鉆教材、深入研討,上研究課、示范課,解決教育教學中的難點、熱點、疑點問題。教研員深入學校時間不少于60天,聽課在80節(jié)以上。
3.規(guī)范教學常規(guī)的檢查、考核和公示,落實教學常規(guī),實施有效教學。督促學校認真執(zhí)行《華寧縣教學常規(guī)精細化管理》,將有效預習、有效備課、有效上課、有效作業(yè)、有效輔導、有效復習、有效檢測評價落到實處。教科所對學校教學常規(guī)不定時檢查,將檢查結果進行量化,納入教學質(zhì)量考核范圍。
4.圍繞省、市教科所組織的教研活動,開展好我縣學科(專業(yè))教研活動。如:上優(yōu)質(zhì)課、競賽課、教學設計大賽、復習課比賽等,努力提高教師駕馭課堂的能力,力爭培養(yǎng)一批業(yè)務過硬的學科教壇新秀,努力提升畢業(yè)班教師的復習課駕馭能力。舉辦初中語文、思想品德、物理、化學學科的“高效課堂”教學競賽,選派優(yōu)秀選手參加市教育局組織的各種教學競賽活動。
5.抓好學期末各學段的檢測評價工作。試題的命制有自我研究、整合,控制好難度、廣度、信度和效度,有助于突出雙基的落實;加強考試管理,嚴格控制統(tǒng)一考試的次數(shù);要重視考試的組織、評卷、統(tǒng)計工作,寫出實用且有指導意義的質(zhì)量分析。探索對學生的綜合素質(zhì)評價方法,有力推進素質(zhì)教育。
6.成立學科工作室。工作室教師寒假進行一輪復習的材料梳理,形成電子文本;每科命制3套高質(zhì)量的模擬試題,充實專家題庫,通過網(wǎng)絡平臺實現(xiàn)資源共享。
7.初三教師進行三年中考研究。(1)考點分布,重點、難點、熱點、題型;(2)命題基本規(guī)律;(3)2025年學業(yè)水平考試命題預測。其次,各學校加強對考試心理、方法、技巧和時間安排研究等工作。
8.組織初三年級學科教學研討會。進行復習交流,專題講座。組織復習課課堂教學觀摩,促進有效復習,以知識點復習、單元復習、專題復習、試卷講評、應試技巧等形式進行教學設計,并在課堂上展示,旨在幫助基層教師提高復習課課堂的效率。
9.加強校本教研的培訓指導,廣泛開展“送教下鄉(xiāng)”、“結對幫扶”等教研活動,構建與新課程相適應、城鄉(xiāng)互動的教研模式,增進校與校、課題組與課題組之間的交流與共享,以各類研討活動為載體,努力提高課題研究的質(zhì)量,今年擬開展校際間的同課異構交流活動。
10.加強黨對思想政治工作的指導。
11.加強教師培訓。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制28人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制28人。在職實有26人,其中:財政全額保障26人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員34人,其中:離休1人,退休33人。
車輛編制0輛,實有車輛0輛,超編0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2025年部門財務總收入5,079,586.47元,其中:一般公共預算5,079,586.47元,政府性基金0.00萬元,國有資本經(jīng)營收益0.00元,財政專戶管理資金收入0.00元,事業(yè)收入0.00元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元,上級補助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入0.00元。
與上年對比減少758,334.25元,下降12.98%,主要原因是在職人數(shù)較上年減少3人,相應人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入5,079,586.47元,其中:本年收入5,079,586.47元,上年結轉收0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款5,079,586.47元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少758,334.25元,下降12.98%,主要原因是在職人數(shù)較上年減少3人,相應人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出5,079,586.47元。財政撥款安排支出5,079,586.47元,其中:基本支出5,048,326.47元,與上年對比減少758,334.25元,下降12.98%,主要原因是在職人數(shù)較上年減少3人,相應人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。項目支出31,260.00元,與上年對比增加684元,增長2.24%,主要原因是遺屬補助標準提高。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
“205”教育支出3,070,398.61元,其中:“2059999”其他教育支出科目3,070,398.61元,用于人員工資福利支出及日常公用經(jīng)費支出。
“208”社會保障和就業(yè)的支出1,130,174.56元,其中:“2080502”事業(yè)單位離退休支出科目649,392.00元,用于離休人員工資及退休人員生活補助。“2080505”機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目449,522.56元,用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。“2080801”死亡撫恤支出科目31,260.00元,用于發(fā)放遺屬人員生活補助。
“210”衛(wèi)生健康支出547,585.30元,其中:“2101101”行政單位醫(yī)療支出科目50,000.00元,用于離休人員醫(yī)療補助支出。“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出科目233,189.83元,用于事業(yè)單位單位職工基本醫(yī)療保險繳費。“2101103”公務員醫(yī)療補助支出科目234,023.36元,用于公務員醫(yī)療補助繳費。“2101199”其他行政事業(yè)單位醫(yī)療補助科目30,372.11元,用于大病補充保險及工傷保險繳費支出。
“221”住房保障支出331,428.00元,其中:“2210201”住房公積金支出科目331,428.00元,用于職工公積金繳費。
五、對下專項轉移支付情況
本部門無對下專項轉移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0.00元,其中:政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
華寧縣教育科學研究所2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計12,000.00元,較上年減少6,400元,下降34.78%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
華寧縣教育科學研究所2025年因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年增加0.00元,增長0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
與上年對比無變化。
(二)公務接待費
華寧縣教育科學研究所2025年公務接待費預算為12,000.00元,較上年減少6,400元,下降34.78%,國內(nèi)公務接待批次為0次,共計接待0人次。
下降的主要原因是預算年度退休2人。
(三)公務用車購置及運行維護費
華寧縣教育科學研究所2025年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車運行維護費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。
與上年對比無變化。
八、重點項目預算績效目標情況
無。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
【一般公共預算收入】
一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。
【一般公共預算支出】
一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費】
“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
【政府采購】
政府采購也稱公共采購,是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體,采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
(二)機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
華寧縣教育科學研究所2025年機關運行經(jīng)費安排0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%,與上年對比無變化。原因是本單位為事業(yè)單位,無機關運行經(jīng)費安排。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,華寧縣教育科學研究所資產(chǎn)總額259,802.10元,其中,流動資產(chǎn)13,594.30元,固定資產(chǎn)246,207.80元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產(chǎn)0.00萬元,其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少32,103.54元,其中固定資產(chǎn)減少45,697.84元,流動資產(chǎn)減少114,950.27元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元;資產(chǎn)使用收入0.00萬元,其中出租資產(chǎn)0.00平方米,資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
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